現場審核過程中最容易審出問題的文件
文/楊柳
今天,給大家分享一下審核過程中最容易審出問題的那些文件。
當審核員說要看這些文件時,咱就不要掙扎了,就老實招了吧!
質量管理體系外部審核分文審和現場審核。
“文審”,自然要講究斯文,講究體面,坐在辦公室里,輕松愉快地就把文件給看完了。
“武審”,即我們常說的(生產)現場審核,雖說不用真的上臺舞槍擺陣,但著實要辛苦得多。
雖然辛苦,環境也要差上很多,但是責任心強的審核員還是愿意多待在生產現場,為什么?因為現場才是識別風險最直接的地方。
而文審呢?總是有些朦朦朧朧,隔靴搔癢,最關鍵的是,想找點問題實在是太簡單了!
Part 1 客戶滿意度調查
看似非常普通的一個文件,實則暗藏殺機,我們來體會一下:
審核員:請將你們公司的客戶滿意度調查情況給我看下。
耿直的你:好的,拿出了相關文件遞上。
審核員:滿意度調查了幾家客戶?為什么其他客戶沒有去調查?
耿直的你:主要客戶我們都調查了,其他客戶因為占我們銷售份額少所以就沒有去調查。
審核員:什么?少就不去調查了?你不去調查怎么知道為什么客戶給你們的訂單少(銷售份額少)!
耿直的你:……(心中有一頭神獸慢悠悠走過)
好不容易解釋加忽悠過去了,耿直的你摸摸頭上的汗,繼續開始審核。
審核員:我們公司的滿意度你調查了哪些部門?
耿直的你:我們去找了采購部門的X經理,詳細了解了他對我們公司的看法,并且以調查表形式帶回來了。
審核員:其他部門呢?比如質保、技術、財務、物流等部門,和你們不是也有交集嘛,為什么不去調查!
耿直的你:……(心中的神獸開始奔起來了)
費了九牛二虎之力,還緊急讓銷售部門臨時“造”了兩份其他部門的調查表,這才僥幸過關,不過,看架勢,似乎還沒完。
這不,又來了!
審核員:這些調查表,怎么每個部門的調查內容都一樣?
耿直的你:老師,我們是統一格式的(其實是網上隨便下載了一份),以便做更好的對比。
審核員:格式統一沒問題呀,可是各個部門的調查表內容還是要區分的呀,比如你問技術部對我們的零件價格看法,這就很不合適嘛。
耿直的你呼吸有些急促了,心中的神獸慢慢地多了起來。
終于,這次沒有解釋得過去,被審核員記下了個不符合項,有些沮喪的你,聽到審核員又問了。
審核員:調查這么多客戶,結果也已經出來了,你們有什么發現嗎?
耿直的你:(有點懵)啥?發現?
審核員:就是結果分析。
耿直的你:我覺得大家都對我們都挺滿意的呀!
審核員:沒有分析呀!那你們做滿意度調查的意義在哪里?走個過場?流于形式?
耿直的你面色潮紅,心中已經開始萬獸奔騰了!
審核員:另外,我發現呀,這些調查表調查的內容都很虛,很套路呀,沒有啥實際性內容,一點差異化的東西都沒有,是不是在網上下載的啊?
耿直的你訕訕地笑了下,心中默念……
好不容易,客戶滿意度調查審完了!
Part 2 應急計劃
先科普下,啥叫應急計劃。
百科上是這么定義的:
預見的一套技術和組織方法,旨在以最佳的方式應對所發生的、給機構帶來危害并影響其順利運行的嚴重事件。
應急計劃主要是針對客戶的,用大白話來講應急計劃就是:當你因為某原因供不上貨時,你打算怎么辦!
科普完了,咱們接著審!順便提一句,耿直的你已負傷下線(目測是被奔騰的神獸給踩到了),改由“靈活的你”上線應審!
審核員:應急計劃有嗎?
靈活的你:有,有,有,老師您稍等呀,先喝口水,我這就安排人去拿,5分鐘過去了,拿來了一沓文件。
審核員:恩,防火防盜防師兄都有了,咦?這防師兄是什么鬼?!
靈活的你:哎呀,見笑見笑,拿錯啦,我們這應急計劃的起草者是剛從學校畢業的女大學生,她把她在學校的“應急計劃”給拿出來了~
審核員:……重新拿了份“更新版本”的應急計劃看了起來,恩,這份計劃倒是挺全的,什么地震、火災、洪水、龍卷風啥的都考慮到了。我看你們有臺進口設備并不常見,要是壞了的話,怎么保障供貨?
靈活的你:有、有、有,老師,這個材料放在檔案室了,有點遠,我這就找人過去拿。說罷出了房間,飛也似的來到設備部,找到設備經理,聯系上設備廠商,詢問了一共在中國賣了幾臺同等設備,分別是哪些廠商和聯系電話……
10分鐘后,審核員手里拿到了一份“新”材料。
審核員:嘟囔了一句,你們檔案室溫度挺高的呀,怎么文件熱乎乎的?
靈活的你:......您瞧可不是嘛,我去拿了下,汗都熱出來了(其實是剛打印出來的,下次等等涼了再拿過來,怕燙!)
審核員:這些電話和聯系人是?
靈活的你:是這樣,我們這臺設備在國內都不常見,我們在很早的時候就已經意識到這點,并且和國內其他采購該設備的廠商取得聯系,您手里拿的清單是我們已經確認過可以合作的兄弟公司,當我們設備故障了不能使用的時候,我們可以緊急去他們那生產。
審核員:恩,很不錯。前幾年,韓國的一家塑料粒子廠著火了,很多公司因此斷了貨,對于原材料,你們有應急計劃嗎?
靈活的你:有,當然有,于是又飛也似的去了采購部。再然后,還去了生產部、質量部、IT部門,最后,總算不負使命,完成了“應急方案”的審核。在推開房門,走出房間之后 ,累倒在走廊的座椅上。
不過,就當大家都以為結束的時候,審核員又殺了個回馬槍。
審核員:最近,環保問題尤其突出,給你們供零件的各家供應商有沒有環保風險,請將它們的環保資質給我看一下,另外,我還想看下,如果他們因環保被關了門,你們有什么應急計劃。
所有人:……
在傷了兩位之后,老板找到了專業的你,緊握住你的雙手,熱淚盈眶,動情的說,我們公司(的業務),就靠你了。
頓時,專業的你覺得肩上的擔子更重了些。
Part 3 人員能力/培訓
接下來,審核的內容是人員能力/培訓。
審核員:請問,你們公司的人員培訓工作是如何開展的?
專業的你:你指的是一線操作人員還是辦公室管理人員?
審核員:一線操作人員。
專業的你:是這樣,我們每一名操作人員,在到崗前,都會經過系統全面的培訓,一共有三個階段。
廠規廠紀,安全生產方面的培訓由人事部門統籌,采用集中培訓的方式進行。
應知方面的培訓則由生產主導,涵蓋原材料識別,設備操作、工藝執行、不合格品管理,異常情況處理等多個方面。
應會,我們更側重于實際的操作能力,主要由班組長及帶教師父進行,根據崗位不同分別設置不同的操作培訓內容,我們還專門建立了操作培訓基地,對穿線,打結,打扭矩槍等常見動作進行模擬練習……
說到這里,審核員心中已經想給贊了。
審核員:那上崗后呢?有沒有相關的考核?
專業的你:上崗后我們有些嚴格而又詳細的考核細責,主要有專業能力、節拍、合格率、管理能力四個維度進行考核。
專業能力包括人員對于人員對于設備、工藝的學習、理解與運用。
到這個時候,一般的審核員就會打住去審核下一個模塊了。
當然,較真的審核員還會問以下幾個難以招架的問題:
1、內外部培訓的比例,為什么外部培訓這么低?內部講師水平如何保證?
2、人員流動性高嗎?具體數據?對于人員離職時的原因分析,有保證人員離職率的實際措施嗎(盡管我們知道就是錢的問題)?
什么?還招架的住?我要放大招了!
3、顧客的特殊要求!
你們是如何培訓的,比如大眾的QPNI、Formel Q、D/TLD管理,通用的BIQS、實驗室認可、RIAP,實在不行,還有VDA和AIAG各類要求的培訓及傳遞的!
還是開頭那一句,真要看這些文件時,咱就不要掙扎了,招了吧!
上面只是列舉了三種類型的文件審核,其實文件審核的范圍海了去了,比如供應商管理、設備管理、內部持續改進、項目管理、產品研發……
Part 4 審核資料清單
附錄一份IATF16949 審核資料清單,無論是內審員還是外審員,都建議收藏學習。
一階段審核清單:
顧客資料:
包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協議等以及合同或協議的評審、連續12個月的訂單;
體系策劃:
過程控制清單、過程矩陣圖、過程關系圖、風險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單;
內部審核:
包括體系審核、所有涉及到汽車產品制造的過程審核、所有汽車產品的產品審核;如內審方案、年度計劃、審核計劃、審核報告等;
管理評審:
評審計劃、評審報告等;
過程績效指標:
連續12個月的績效指標統計及趨勢,包括業務計劃中規定內容、質量目標、質量成本分析、過程指標;
與顧客有關的績效:
顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等)、顧客滿意度評價;
與供方有關的績效:
供方的PPM指標及趨勢、超額運費等;
汽車產品標準、顧客圖紙、APQP資料、對產品的顧客確認記錄/第三方檢測報告等。
二階段審核清單:
1、管理層
公司內外部環境因素分析:
SWOT分析(競爭對手、行業標桿等)、宏觀因素分析(政治、經濟、文化等)、微觀分析(行業、產品結構/定位、發展趨勢等);
企業風險分析:
產品安全、生產安全、環保、財務、設計、制造、供應、行業等;
公司戰略:
未來3~5年的公司總體戰略規劃及目標,戰略展開(職能戰略)及戰略目標展開;
年度業務計劃/經營計劃制訂及統計:
按照公司總體戰略目標制訂本年度公司級業務計劃并落實到各部門,建立公司各部門的KPI指標,按規定周期收集和統計目標達成結果并進行趨勢分析,提出改進措施。需提交連續12個月的統計結果。業務計劃包括每個顧客及供應商的業績監控、質量成本、質量目標、經營性指標、管理性指標、過程指標等。
管理評審:
管理評審計劃→各部門匯報資料匯總→管理評審會議簽到→管理評審報告→持續改進計劃→實施結果;
體系審核:
內部審核實施計劃→審核實施記錄→體系審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合項分布表→首/末次會議簽到表;
過程審核:
過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合匯總表→首/末次會議簽到表;
產品審核:
產品審核年度計劃→產品審核實施計劃→實施記錄(含:全尺寸報告、各項功能和性能實驗報告、材料報告)→產品審核報告;
2、生產
生產計劃:
客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評審→生產計劃→生產指令→生產統計;包括產能分析;
生產工藝管理:
作業準備驗證(首檢)、工藝參數監控記錄(如生產不負責則由質量負責);
生產過程控制:
交接班記錄、生產動態記錄(設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產品更換、物料更換等);
現場管理:
區域劃分(生產區、合格區、來料放置區、待檢區、不合格區、發貨區、通道等)、產品標識、現場應保持干凈整潔;
3、設備
臺帳→設備卡→年度保養計劃→保養記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標統計;滿足預測性維修要求;
新設備或大修后→設備驗收記錄→臺賬→設備履歷;
設備標識:
環境保護設備/安全防護設備/關鍵設備的標識及狀態標識(待修、停用、正常等);
特種設備管理:
清單、備案資料、年檢記錄;包括:行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。
4、工裝
新工裝:
開發計劃→工裝設計(圖紙、標準等)→采購訂單/自制計劃→驗收單(檢驗記錄等)→臺帳
日常管理:
臺帳→庫存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報告報→工裝履歷→廢申請單(要填上處置記錄)
工裝標識:
編號、產權及狀態標識(待修、停用、正常、報廢等);
注:工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復利用的物流器具等。
5、質量
新的原料或新零件→樣品報告(公司的檢驗和試驗記錄、生產試用報告等;供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等);
常規采購的產品→報檢單→進貨檢驗記錄;
生產過程:
工藝參數監控記錄(如質量不負責則由生產負責)、產品檢驗報告書、過程質量記錄(自檢、首件檢驗、巡檢、轉序檢、入庫檢、現場控制圖、定期Cpk分析報告等)、成品檢驗記錄(檢驗記錄單、報告書)、標識(現場要有即可)、顧客來料檢驗記錄;
退貨或顧客抱怨:
顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等);該項由營銷或質量提供!
不合格控制:
不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優先減免計劃→糾正/預防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等) ;
針對重大不合格項目→糾正/預防措施驗證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等);
監視和測量裝置:
臺帳→校準/檢定計劃→校準/檢定記錄(內外部的校準記錄、偏離記錄、校準履歷等)→有效期標識→試用前的校正記錄→試驗設備的日常點檢記錄→定期巡查記錄;
該類裝置包含產品的檢驗和試驗設備/儀器儀表/檢具和監控過程參數的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報告;
實驗室:
標準樣品一覽表→樣品標識卡;實驗室環境條件監控記錄(溫濕度、清潔度等);
試驗樣品登記→試驗原始記錄→試驗報告→試驗樣品處理記錄等;
6、技術
新品開發:
每個系列產品至少一套完整的APQP資料;關注產品標準、顧客要求、開發目標、產品設計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等;
所有汽車產品的PPAP資料,包括所有產品的圖紙、控制計劃、工藝文件。
過程驗證:
工藝驗證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產能、成本、合格率等);
設計更改:
申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術通知單/文件更改通知單→ 相關文件修訂(圖紙、標準、FMEAs、控制計劃、工藝、檢驗規程等)→變更履歷;
技術文件管理:
技術文件清單→文件歸檔記錄→復印分發記錄→修訂記錄→修訂后的收發記錄→借閱記錄;外來文件清單(與產品有關的標準)→文件歸檔記錄→復印分發記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄;
7、營銷
市場營銷:
市場分析、行業分析、市場定位、業務分析、競爭對手與行業標桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規劃等;
顧客檔案:
顧客清單→顧客特殊要求清單;
合同管理(包括銷售合同、技術協議、質量協議、圖紙等)→合同評審表;
訂單管理:
顧客訂單/銷售計劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發貨計劃→訂單執行跟蹤記錄→發貨記錄→銷售業績統計;
退貨或顧客抱怨:
顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規程等);該項由質量或營銷提供!
滿意度管理:
顧客滿意度調查表(發給客戶)/顧客滿意度測評(內部評價)→顧客滿意度評價報告;
顧客文件管理:
顧客文件清單(顧客標準、圖紙、合同、技術要求、相關協議等)→文件歸檔記錄→復印分發記錄→更新記錄→修訂后的收發記錄→借閱記錄;
8、采購
供應商資料:
可接受供應商清單→供應商資料(基本信息調查表、營業執照復印件、機構代碼證復印件、體系證書復印件(含質量體系、環境體系等)、特殊行業生產許可證/運輸證復印件、危險廢棄物處理資質等);
供方評價:
供方開發計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應商評審記錄→可接受供應商清單→采購協議(新品開發協議、技術協議、質量協議、保密協議、價格協議、框架采購合同、物流/包裝協議、環保協議等);
樣件管理:
新品開發→技術文件簽訂和發放(各類協議、圖紙、標準等)→OTS送樣→樣件認可→PPAP提交(必要時)→PPAP認可(必要時)→量采;
變更管理:
更新后的文件→文件收發記錄(舊文件回收、新文件發放)→零件更改后送樣送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采切換;
采購管理:
物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進貨檢驗記錄→入庫單→供應商業績評定
不合格控制:
不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗證記錄→供應商業績考核
供方文件管理:
與供方有關的文件清單(標準、圖紙、合同、技術要求、相關協議等)→文件歸檔記錄→復印分發記錄→更新記錄→修訂后的收發記錄
9、倉庫
賬卡物一致、標識清楚、堆放整齊、防護符合環境要求、出入庫記錄齊全、先進先出方式明確、庫房區域劃分/布局、出貨檢查記錄等
相關方財產管理
(硬件:設備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等):
相關方財產清單→到貨通知→檢查記錄→產權標識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉記錄→定期檢查/保養/維護或維修記錄→損壞記錄(如有)→報告相關方的記錄(如有);具體管理按公司的設備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進行;
10、人力資源
培訓:
培訓需求(各部門提出、公司戰略、崗位能力評價、新員工/轉崗員工、安全/環保、新品開發等)→年度培訓計劃→月度培訓計劃→培訓記錄(簽到表、培訓記錄)→培訓效果評價;
人力資源管理:
員工名冊、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評價、員工績效考核、頂崗計劃、職業規劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動。
滿意度評價:
員工滿意度調查→員工滿意度調查匯總分析→改進措施及驗證;
11、文控/記錄
受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發記錄→修訂記錄→修訂后的收發記錄→借閱記錄;
記錄清單(含規定的保存周期)→分發記錄→修訂記錄→修訂后的收發記錄;
說明:
1、管理性文件包括手冊、方針目標、年度經營計劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規程、作業指導書等。
2、操作規程及作業指導書不包括產品制造工藝類文件。
12、財務
成本核算:至少核算到各工序產品成本;
收集生產過程的不合格品、廢品數據,核算內部損失。
收集顧客退貨數據和索賠數據,核算外部損失。
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